問題已解決
老師 報表的重分類 調(diào)表不調(diào)賬具體應(yīng)該怎么做呀



你好,你是不是有往來科目是負數(shù)
06/17 10:47

84785022 

06/17 10:53
對是的 我調(diào)了一下報表和往來明細 越調(diào)越不對勁了 所以想來問一下正確的思路

宋生老師 

06/17 10:54
你好,這個比如應(yīng)收負數(shù),你就填入預(yù)收正數(shù)

84785022 

06/17 11:30
對 我就是按照這個規(guī)則調(diào)動的,但是資產(chǎn)負債表不平衡了

宋生老師 

06/17 11:31
你好,你先軟件自動出報表
然后再自己手動調(diào)。

84785022 

06/17 11:36
對已經(jīng)出了報表的了 ,不能調(diào)整資產(chǎn)表和往來明細一起么

宋生老師 

06/17 11:37
你好,你要調(diào)整往來明細,就得要重新去做憑證

宋生老師 

06/17 11:37
,正常就是調(diào)表不調(diào)賬。

84785022 

06/17 11:56
老師 調(diào)的這個表要是沒有問題了 在下個月申報的時候 生成報表 也按這樣子調(diào)表了,可以作為申報財務(wù)報表的數(shù)據(jù)申報嗎

宋生老師 

06/17 11:56
你好,可以的,調(diào)整后再進行申報。
