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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下,去年多計(jì)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用是不是直接負(fù)數(shù)分錄反做一筆:借:—所得稅費(fèi)用 貸:—應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:06/17 09:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整。
06/17 09:09
84784984
06/17 09:15
加入多計(jì)提了2萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅貸方有余額,是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 就是讓以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目代替所有的損益類(lèi)科目調(diào)整? 老師麻煩幫我看看分錄對(duì)了沒(méi)
宋生老師
06/17 09:15
你好,是的,就是這樣了。
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