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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),應(yīng)收賬款比如:出口泰國(guó)結(jié)算成人民幣后:10萬(wàn),申報(bào)表金額按照10萬(wàn)申報(bào),稅:(10萬(wàn)/1.13)*0.13,做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款泰國(guó)10萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,10萬(wàn)-稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費(fèi)-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報(bào)表本月合計(jì)的銷(xiāo)項(xiàng)金額,和財(cái)務(wù)報(bào)表中本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅的差額,應(yīng)該怎么處理



你好,這個(gè)100,000是不含增值稅的金額
也就是差額的這一部分,做銷(xiāo)售費(fèi)用揭發(fā)你的增值稅是100,000×1 3%
06/16 13:59

84785010 

06/16 14:04
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)在稅務(wù)系統(tǒng)中,按照10萬(wàn)申報(bào),比如增值稅1萬(wàn),回款 國(guó)外客戶也是回10萬(wàn),我做賬,應(yīng)收賬款國(guó)外客戶10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn),這個(gè)時(shí)候,財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表的本月合計(jì)金額差1萬(wàn),差的1萬(wàn)怎么處理

84785010 

06/16 14:05
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)。按照?qǐng)?bào)關(guān)單金額申報(bào),報(bào)關(guān)單10萬(wàn)

郭老師 

06/16 14:06
這個(gè)是不含增值稅的金額,借銀行存款10萬(wàn),銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)乘以13%,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)乘以13%。這個(gè)增值稅是需要你們單位來(lái)支出。

郭老師 

06/16 14:06
以出口報(bào)關(guān)的是不含增值稅的,不加這增值稅的,這里面沒(méi)有包含著增值稅,所以它是不含稅的銷(xiāo)售額。

84785010 

06/16 14:09
好的,謝謝老師

郭老師 

06/16 14:14
不用客氣,工作愉快
