問題已解決
幫我看看這個,暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月還管不管它?沖不沖成本?



同學,你好
收到發(fā)票,需要把之前的暫估紅沖
06/14 12:54

84785042 

06/14 16:30
知道,就是暫估入賬的原材料已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)銷售了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個還需要處理嗎

小菲老師 

06/14 16:31
同學,你好
需要的,都要紅沖

84785042 

06/14 16:36
結(jié)轉(zhuǎn)的成本,怎么做分錄????

小菲老師 

06/14 16:37
同學,你好
紅沖成本
借:主營業(yè)務(wù)成本? 負數(shù)
貸:庫存商品、原材料? 負數(shù)

84785042 

06/14 16:52
紅沖了后,再怎么弄,畢竟成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了???

小菲老師 

06/14 16:52
同學,你好
再做一筆一摸一樣的

84785042 

06/14 16:53
再做一筆成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎

84785042 

06/14 16:53
這個做不是多起一舉…

小菲老師 

06/14 16:54
同學,你好
是的。就是暫估的分錄,相關(guān)的全部紅沖。之后取得發(fā)票,按照發(fā)票做賬,之前的相關(guān)分錄重新做

84785042 

06/14 16:58
哦,好的,之前購買的原材料,領(lǐng)用加工成了庫存商品,我紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本時是借:主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù))貸:原材料還是庫存商品(負數(shù))

小菲老師 

06/14 16:59
同學,你好
嗯嗯,是的
