問(wèn)題已解決
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中48、49扣除項(xiàng)金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補(bǔ)金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補(bǔ)繳稅款了對(duì)嗎



你看一下這個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅款抵扣了之前的吧,如果抵扣了不用交
06/14 10:55

84784999 

06/14 10:58
沒(méi)看明白,這個(gè)應(yīng)補(bǔ)金額在2024年度已交

郭老師 

06/14 11:02
那實(shí)際交納里面你看一下有這個(gè)金額嗎?如果沒(méi)有的話,找你稅務(wù)局維護(hù)
應(yīng)補(bǔ)稅款應(yīng)該是零才對(duì)呀。

84784999 

06/14 11:20
我在提交申報(bào)界面左下方顯示 本期應(yīng)補(bǔ)稅額3454.65元,正常來(lái)說(shuō)左下方應(yīng)該是0 是這個(gè)意思嗎,我現(xiàn)在不敢提交申報(bào),怕再交稅

郭老師 

06/14 11:24
對(duì)的是的,然后你進(jìn)去看有一個(gè)實(shí)際交納里面有沒(méi)有季度預(yù)繳的
