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問(wèn)題已解決

老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),在借方表示是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅呢,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是這兩個(gè)科目都可以。

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:06/13 16:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你實(shí)際沒(méi)有交納,用后面這更好。
06/13 16:24
84784971
06/13 17:24
噢老師,意思是不論銷項(xiàng)大,還是進(jìn)項(xiàng)大,只用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,分別在借方或貸方體現(xiàn)就可以了。
宋生老師
06/13 17:27
你好,是的,就是這樣了。
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