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問題已解決

12月份開的發(fā)票: 借:銀行存款86984.19 貸:收入79802.01 貸:應交稅費-銷項稅額7182.01 2025年度5月份紅沖,跨年了,紅沖這張發(fā)票如何寫分錄?

84785042| 提問時間:06/12 20:12
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調(diào)整7980 2.01 應交稅費應交增值稅銷項718 2.01 貸應收賬款或者是銀行存款8698 4.19 成本也需要紅沖
06/12 20:14
84785042
06/12 20:20
這個分錄有些看不懂, 收入不寫負數(shù)了嗎? 麻煩老師 還是順向?qū)懛咒?我們是銷售方
郭老師
06/12 20:30
已經(jīng)做了相反的分錄了,以前年度損益調(diào)整代替了主營業(yè)務(wù)收入。他可以在借方的。所以就不用填寫負數(shù),直接都是正數(shù)就可以了。我沒有不順著方向呀,你之前在貸方的我放到了借方,在借方的放到了貸方。
84785042
06/12 20:35
同上問題,又重新開了一張發(fā)票 借:銀行存款7172.05 貸:收入65803.72 貸:應交稅費-銷項5922.33 前期甲方付款付多了:15258.14 退款的這筆15258.14如何做分錄?
郭老師
06/12 20:39
借應收賬款7172.05 貸以前年度損益調(diào)整 6580 3.72 應交稅費應交增值稅銷項5922.33 借應收賬款15258.14 貸銀行存款1525 8.14
84785042
06/12 20:45
去年開票金額:86984.19元去年都收回來了 借:銀行存款7172.05 貸:收入65803.72 貸:應交稅費-銷項5922.33 這筆是今年5月份開的發(fā)票.不能做以前年度調(diào)整吧
郭老師
06/12 20:52
你好,這個收入是不是以前年度發(fā)生的?根據(jù)權(quán)責發(fā)生制他是不是以前年度的業(yè)務(wù)銷售出去的?
郭老師
06/12 20:52
如果是的話,這個就是以前年度損益調(diào)整。
84785042
06/12 20:53
是的,是去年的工程項目
郭老師
06/12 20:59
根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的這個屬于去年的收入,就是用以前年度損益調(diào)整
84785042
06/12 21:09
那么在2025年度的主表里,65803.72的這筆算今年的收入呀
郭老師
06/12 21:12
你做以前年度損益調(diào)整利潤表里面沒有這筆收入,只有增值稅申報表才有這個銷售額
84785042
06/12 21:41
之前的帳是平了的,就是退回了一筆15258.14元,導至于銀行存款就是缺的這筆金額,不知道是哪里不對
郭老師
06/12 21:42
你多做了收入多收了錢現(xiàn)在把這一部分差額退回去
84785042
06/12 21:43
我是按老師這樣寫的分錄,為什么銀行沒有平帳呢?
84785042
06/12 21:47
老師 幫我分析下是哪里不對?
84785042
06/12 21:53
1,紅沖2024年度12月份發(fā)票 借:利潤分配-未利配利潤79802.01 借:應交稅費-銷項7182.18 貸:銀行存款86984.19 2,重開發(fā)票 借:銀行存款79802.01 貸:以前年度 損益調(diào)整7182.18 貸:應交稅費-銷項5922.33 3,退款 借:應收帳款15258.14 貸:銀行存款15258.14 麻煩老師 看下是哪里不對? 為什么銀行存款的帳不平?
郭老師
06/12 22:07
重新開發(fā)票,人家重新支付了嗎? 還有你第一個分錄里面全部給他退了嗎?退了86,000的那個 如果沒有的話,把這個第一個和第二個的銀行存款改成應收賬款才行啊
84785042
06/12 22:46
收款金額:86984.19元, 2025年退款金額:15258.14 老師幫我看下是哪里不對
84785042
06/12 22:54
1,紅沖2024年度12月份發(fā)票 借:利潤分配-未利配利潤79802.01 借:應交稅費-銷項7182.18 貸:銀行存款86984.19 2,重開發(fā)票,修正金額,金額打錯了. 借:銀行存款71726.15 貸:以前年度 損益調(diào)整65803.72 貸:應交稅費-銷項5922.33 3,退款 借:應收帳款15258.14 貸:銀行存款15258.14
郭老師
06/13 06:53
借以前年度損益調(diào)整7980 2.01 應交稅費應交增值稅銷項718 2.01 貸應收賬款8698 4.19 借應收賬款7172.05 貸以前年度損益調(diào)整 6580 3.72 應交稅費應交增值稅銷項5922.33 借應收賬款15258.14 貸銀行存款1525 8.14
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