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問題已解決

老師,原材料暫估入庫匯繳前未取得發(fā)票進(jìn)行了納稅調(diào)增,發(fā)票后期也無法取得,那暫估時(shí)掛在貸方的應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商科目余額怎么消?

84784976| 提問時(shí)間:06/12 16:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你實(shí)際收到了貨物嗎,還是本身就是虛假的
06/12 16:09
84784976
06/12 16:15
是虛假的,當(dāng)時(shí)購買時(shí)下的是不含稅訂單,沒進(jìn)項(xiàng)票,但銷售出去又開票,造成負(fù)庫存,所以現(xiàn)在暫估入庫匯繳再調(diào)增,付款是從私賬付,那暫估時(shí)掛在貸方的應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商科目余額怎么消?
宋生老師
06/12 16:17
你好,這樣的話,要做紅字沖減了。
84784976
06/12 16:18
后期收不到發(fā)票,匯繳納稅調(diào)增了,做紅字沖減怎么做分錄?
宋生老師
06/12 16:19
你好,你暫估如何做的,就做同樣的分錄金額寫負(fù)數(shù)。
84784976
06/12 16:20
收到發(fā)票才沖暫估,現(xiàn)在收不到發(fā)票,為什么還紅字沖減做分錄,不明白,匯繳調(diào)增也是調(diào)表不調(diào)賬
宋生老師
06/12 16:24
你好,因?yàn)槟惚旧硎羌俚?。你不沖減,就平不了。跟實(shí)際對不上
84784976
06/12 16:27
能不能用現(xiàn)金沖,借應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商,貸現(xiàn)金?或者入庫時(shí)知道是沒發(fā)票的直接借原材料,貸現(xiàn)金,匯繳時(shí)再調(diào)增,這樣操作可以嗎?
宋生老師
06/12 16:27
你好,操作是可以,只是這樣算做假賬。
84784976
06/12 16:29
這筆交易沒票按正常出入都不能從稅賬上走,現(xiàn)在入不走稅賬,出又走,本來就有問題
宋生老師
06/12 16:30
你好,嗯。所以我說操作是可以了。不要考慮其他了。
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