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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,上期留抵稅額是應(yīng)交增值稅的余額嗎



上期留抵稅額是應(yīng)交增值稅的借方余額
06/12 14:56

84784962 

06/12 15:01
那我的報(bào)表上的留抵稅額應(yīng)該是和賬上的應(yīng)交增值稅借方余額一致吧

文文老師 

06/12 15:02
是,報(bào)表上的留抵稅額應(yīng)該是和賬上的應(yīng)交增值稅借方余額一致

84784962 

06/12 15:05
老師,我有筆稅盤(pán)的抵扣入到稅費(fèi)減免中了,但報(bào)表的留底就差這個(gè)金額

文文老師 

06/12 15:08
賬上做了減免,但申報(bào)表沒(méi)做 ?

84784962 

06/12 15:09
老師,當(dāng)時(shí)申報(bào)表做了

文文老師 

06/12 15:11
既然申報(bào)表與賬上均做了,為何還有這個(gè)差額 ?

84784962 

06/12 15:22
老師,我剛看了報(bào)表我填的稅額抵減中,期末余額有我填的金額,但主表中的留底還是上期的金額

84784962 

06/12 15:23
但本期實(shí)際抵減為零

文文老師 

06/12 15:25
本期實(shí)際抵減也要填寫(xiě),才會(huì)抵增值稅

84784962 

06/12 15:27
那都 是22年申報(bào)的了,可以更改嗎,但我前幾年的都沒(méi)抵扣,直接入到管理費(fèi)用了

文文老師 

06/12 15:29
期初余額還有數(shù),現(xiàn)在可填寫(xiě)到本期抵減

84784962 

06/12 15:39
我填報(bào)表時(shí)把5年的金額填了,但我賬上只做了一年的稅額減免,其他年的給做到管理費(fèi)用了,這怎么弄啊

文文老師 

06/12 15:43
做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字)

84784962 

06/12 15:46
前幾年入的管理費(fèi)了紅沖會(huì)影響損益吧

文文老師 

06/12 15:48
紅沖會(huì)影響當(dāng)期損益

84784962 

06/12 15:50
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎

文文老師 

06/12 15:52
不用以前年度損益調(diào)整科目

84784962 

06/12 15:53
老師,還有就是附去這筆,還差個(gè)十多元和報(bào)表上的對(duì)不上

文文老師 

06/12 16:00
調(diào)整賬務(wù),與申報(bào)表保持一致
