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問題已解決

老師,預(yù)付帳款科目余額表是平的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上還有余額,這是怎么回事呢。

84784971| 提問時(shí)間:06/11 16:18
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
資產(chǎn)負(fù)債表選擇了往來重分類 即應(yīng)付賬款有借方余額明細(xì)
06/11 16:19
84784971
06/11 16:31
噢,謝謝老師。老師之前有個(gè)用戶用酒頂賒欠貨款了,帳務(wù)處理是借:低值易耗品,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在怎么把帳平掉呢。
文文老師
06/11 16:35
平低值易耗品科目嗎?
84784971
06/11 16:37
老是是的,平低值易耗品,貸方記:低值易耗品,借方該記什么科目呢。
文文老師
06/11 16:38
酒是出售了,還是自行消耗了,還是送禮了 ?
84784971
06/11 16:39
老師,這幾種情況的話分別記什么科目呢。
文文老師
06/11 16:44
出售,按收入與增值稅處理
文文老師
06/11 16:44
消耗按福利費(fèi)處理 送禮按招待費(fèi)處理
84784971
06/11 17:38
老師,假如出售借:銀行存款,貸:低值易耗品,要是消耗了借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:低值易耗品,要是送禮的話借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:低值易耗品,老師這樣對(duì)不,老師是不是出售的話分錄寫的不對(duì)。
文文老師
06/11 17:39
是的,出售的分錄不對(duì)
文文老師
06/11 17:39
借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借 :其他業(yè)務(wù)成本 貸:低值易耗品
84784971
06/11 18:07
老師,假如送禮的話借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:低值易耗品,老師這樣寫分錄對(duì)不對(duì)。
文文老師
06/12 09:07
是的,借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:低值易耗品
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