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實(shí)務(wù)
問題已解決
四月來了一張發(fā)票給客戶,五月已經(jīng)紅沖了,對(duì)方還抵扣了,怎么做賬?



你好,你們做負(fù)數(shù)就可以了。
借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅金額寫負(fù)數(shù)。
06/11 14:57

四月來了一張發(fā)票給客戶,五月已經(jīng)紅沖了,對(duì)方還抵扣了,怎么做賬?
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