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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師之前暫估計(jì)提了工資55萬,做的分錄是借管理費(fèi)用—職工薪酬55萬,貸應(yīng)付職工薪酬55萬;請(qǐng)問是不是之后每月月底就不用計(jì)提了,發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸銀行存款就可以了



對(duì)的是的對(duì)的是的
06/11 14:58

84785013 

06/11 15:02
老師從去年起付工資的憑證好多個(gè)月都記錯(cuò)了,應(yīng)該怎么來調(diào)正。

郭老師 

06/11 15:06
你好,具體的是哪一個(gè)有錯(cuò)誤?

84785013 

06/11 15:10
應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬-工資,錯(cuò)誤弄成借管理費(fèi)用-工資

郭老師 

06/11 15:11
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

84785013 

06/11 15:20
去年的是這樣改,今年的就是紅沖,調(diào)正嗎?

84785013 

06/11 15:22
請(qǐng)問去年錯(cuò)的把所有月份的加起來借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),今年的直接紅沖,訂正就可以嗎?

郭老師 

06/11 15:25
你好,你寫一下正確的賬務(wù)處理,然后再寫一下錯(cuò)誤的賬務(wù)處理

84785013 

06/11 15:28
請(qǐng)問是讓我做一張錯(cuò)誤的紅沖,再做一張正確的對(duì)嗎?請(qǐng)問去年的貸利潤(rùn)分配是不是需要調(diào)稅,補(bǔ)稅?

郭老師 

06/11 15:30
你好,我那個(gè)就是給你調(diào)整的賬務(wù)處理,要并沒有讓你做其他的
如果是當(dāng)年的話,借應(yīng)付職工薪酬
貸管理費(fèi)用不是嗎?紅蟲借方的管理費(fèi)用
借方是應(yīng)付職工薪酬。
也就是我是給你做了完整的賬務(wù)處理,其他的你什么都不需要做

84785013 

06/11 15:37
請(qǐng)問老師原來暫估計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬55萬沒有沖完現(xiàn)在每月是不是就不需要記提了?

郭老師 

06/11 15:42
對(duì)的是的,不用記題了呀
