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問題已解決

老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項目銷售額,銷項稅額也合并,進項稅額也合并,第30欄有個本期繳納上期應納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個數(shù)據(jù)我在更改報表的時候需要更改嗎?

84785032| 提問時間:06/09 21:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
對的,1這個的話,是需要更改報表的,這個數(shù)據(jù),需要的
06/09 21:36
84785032
06/09 21:57
老師,為什么一般項目中本期繳納上期應納稅額沒數(shù)據(jù),即征即退項目有本期繳納上期應納稅額,這個正確的該怎么填?
小鎖老師
06/09 22:28
您好,你截個圖我看一下現(xiàn)在的
84785032
06/10 07:35
老師,這個一個是更改后的,一個是更改前的,你幫我看一下27欄,3欄來這里數(shù)字,我沒有改,對不對?
小鎖老師
06/10 08:38
這個不需要更改,本來即征即退和正常的稅款就是分開申報的。
小鎖老師
06/10 08:38
不用更改,就是第1個圖片那個沒有更改是對的。
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