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老師,無票收入的外賬要怎么做?



您好, 這個是我自己寫的,完整的,未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數(shù),還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 分錄:借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 開票月就是原來分錄復制,本月沖回原來一個負按發(fā)票的一個正,2分錄 借:應收賬款(負) 貸:未開票收入(負) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(負) 借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正)
收入確認的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權責發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應納稅所得額的計算以權責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用
06/08 15:34

84785007 

06/08 15:37
老師可以簡單跟我說說嗎?不太能理解

84785007 

06/08 15:38
我公司原先是做零申報后面開通醫(yī)社保了,收款又沒有走公戶然后我這邊每個月外賬這塊要怎么做?

董孝彬老師 

06/08 15:40
您好,就是 不管開票,風險轉移就 貸:主營業(yè)務收入? ?銷項稅
外賬就是按規(guī)范做賬,不要延期確認收入哦

84785007 

06/08 15:42
有沒有簡單容易理解的做賬的步驟呀

董孝彬老師 

06/08 15:45
您好,有,一個分錄,
借:銀行或應收? ?貸:主營業(yè)務收入? ?銷項稅

84785007 

06/08 15:45
還有我們一個季度開票超過30萬之后稅率是多少呀?

董孝彬老師 

06/08 15:46
您好,小規(guī)模還是有優(yōu)惠的 1%

84785007 

06/08 15:46
優(yōu)惠完稅率是1%嗎

董孝彬老師 

06/08 15:49
您好,是的,是這么理解的

84785007 

06/08 16:24
好的,謝謝老師

董孝彬老師 

06/08 16:25
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
