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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,幫忙看下這分錄如何做呢?是哪里錯(cuò)了? 計(jì)提借:銷售費(fèi)用—工資7885.32 管理人員工資-法人4252.31貸:應(yīng)付職工薪酬工資12137.63 借:應(yīng)付職工薪酬工資1125.32 貸:應(yīng)付職工薪酬社保775.32 其他應(yīng)付款公積金公司承擔(dān)的350 應(yīng)付職工薪酬個(gè)稅62.8 借應(yīng)付職工薪酬工資260貸 借:應(yīng)付職工薪酬工資2673.01貸其他應(yīng)付款代扣社保法人1867.69 其他應(yīng)付款個(gè)人承擔(dān)部分775.32



從第一個(gè)開始就不對
借管理費(fèi)用工資788 5.32
管理費(fèi)用工資4252.31
貸應(yīng)付職工薪酬工資
然后第二個(gè)分錄是什么意思?
第三個(gè)不對,借應(yīng)付職工薪酬工資貸,其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保267 3.01不管是職工的還是法人的,不用單獨(dú)做,他都是職工
06/07 16:11

84785027 

06/07 16:37
老師第一個(gè)哪里錯(cuò)了么,我區(qū)分銷售人員和管理人員的工資的,第二個(gè)分錄是本來社保個(gè)人承擔(dān)的現(xiàn)在是公司承擔(dān)個(gè)人的社保和公積金,第三個(gè)就是我寫一步就可以了是吧不用在寫是法人什么是么?

郭老師 

06/07 16:40
科目不對,
你寫的管理人員工資法人,
正確的是管理費(fèi)用工資
我在回復(fù)里面給你寫了。
然后,第二個(gè)借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借管理費(fèi)用,公積金
貸應(yīng)付職工薪酬公積金,
借銷售費(fèi)用公積金
貸應(yīng)付職工薪酬公積金
做這一個(gè)
然后繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬,社保,公積金貸,銀行存款。

郭老師 

06/07 16:40
第三個(gè)是的,不用單獨(dú)體現(xiàn)出法人。可是你們單位承擔(dān)了,還需要從工資里扣除嗎?

84785027 

06/07 16:56
你說的是公司承擔(dān)的那員工也要扣的,因?yàn)楣べY里面也給他調(diào)整做了增加,所以要扣的,法人也要從工資里扣的,那這個(gè)完整分錄如何操作呢,老師方便能帶個(gè)數(shù)據(jù)給我下么?謝謝

郭老師 

06/07 17:08
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是100,企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保是500,公積金分別是500,實(shí)際發(fā)到手的工資,銷售部門的1000,法人的1000
借,管理費(fèi)用,工資1600,
銷售費(fèi)用,工資1600,
貸應(yīng)付職工薪酬,工資3200,
借,應(yīng)付職工薪酬,工資1600+1600,
貸,銀行存款2000,
其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100,
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金500
借管理費(fèi)用銷售費(fèi)用社保(合計(jì)500
貸應(yīng)付職工薪酬社保500,
借管理費(fèi)用公積金銷售費(fèi)用公積金(合計(jì)500,
貸應(yīng)付職工薪酬公積金500
借應(yīng)付職工薪酬社保500
應(yīng)付職工薪酬,公積金500
其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100,
其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金500
貸,銀行存款。

84785027 

06/07 17:26
老師你這個(gè)我有點(diǎn)看不懂了哦,那個(gè)我給你的表格金額可以跟分錄一致么?謝謝

郭老師 

06/07 17:41
你哪里有表格發(fā)來表
