問題已解決
你好我想問一下,我們24年11月開的一張發(fā)票,增值稅也申報了,但是做賬的時候忘做了,導(dǎo)致24年所得稅交少了,但是匯算清繳的時候調(diào)整了,所得稅也補繳納了,但是我這筆漏掉的收入該怎能做到我的賬里呢?憑證怎么寫呢?



同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷
06/07 14:09

84785001 

06/07 14:11
去年的賬不用改了嗎?成本也調(diào)整了。成本這怎么做那?

小菲老師 

06/07 14:12
同學(xué),你好
不用
成本分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:庫存商品、應(yīng)付賬款等

84785001 

06/07 14:26
那我24年的財務(wù)報表用改嗎?

小菲老師 

06/07 14:26
同學(xué),你好
不用改的
