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問題已解決

你好我想問一下,我們24年11月開的一張發(fā)票,增值稅也申報了,但是做賬的時候忘做了,導(dǎo)致24年所得稅交少了,但是匯算清繳的時候調(diào)整了,所得稅也補繳納了,但是我這筆漏掉的收入該怎能做到我的賬里呢?憑證怎么寫呢?

84785001| 提問時間:06/07 14:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷
06/07 14:09
84785001
06/07 14:11
去年的賬不用改了嗎?成本也調(diào)整了。成本這怎么做那?
小菲老師
06/07 14:12
同學(xué),你好 不用 成本分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品、應(yīng)付賬款等
84785001
06/07 14:26
那我24年的財務(wù)報表用改嗎?
小菲老師
06/07 14:26
同學(xué),你好 不用改的
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