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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)月有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,我在稅務(wù)系統(tǒng)上認(rèn)證了,那請(qǐng)問憑證可以直接做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)留底稅額嗎?



同學(xué),你好
直接做進(jìn)項(xiàng)就行
06/07 13:46

84784953 

06/07 13:47
收到的發(fā)票已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅了

84784953 

06/07 13:47
不用轉(zhuǎn)到留底稅額里面嗎?

小菲老師 

06/07 13:48
同學(xué),你好
那就可以了,月末增值稅匯總結(jié)轉(zhuǎn)就行了

84784953 

06/07 13:48
匯總轉(zhuǎn)入留底稅額嗎?

小菲老師 

06/07 13:51
同學(xué),你好
不用的,放在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面就行

84784953 

06/07 13:59
那就是負(fù)數(shù)了

小菲老師 

06/07 14:01
同學(xué),你好
在借方,是可以的

84784953 

06/07 14:01
那什么情況做留底稅額?

小菲老師 

06/07 14:03
同學(xué),你好
你如果想體現(xiàn),可以把多的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額

84784953 

06/07 14:09
不是只有年底才能轉(zhuǎn)入留底稅吧?

小菲老師 

06/07 14:09
同學(xué),你好
這個(gè)不是的
