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問題已解決

請問再建工程是完工的當(dāng)月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?

84784988| 提問時間:06/06 20:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,完工當(dāng)月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
06/06 21:01
84784988
06/06 21:04
例如做的員工食堂已經(jīng)投入使用,過了2個月才開始折舊有沒有影響?
劉艷紅老師
06/06 21:06
使用的下個月開始折舊
84784988
06/06 21:15
例如4月完工,5月收到票據(jù),6月折舊還是5月折舊
劉艷紅老師
06/06 21:17
5月開始折舊就可以了
84784988
06/06 21:26
不管票什么收到對吧,就是完工的次月就開始折舊
劉艷紅老師
06/06 21:27
使用的下月開始折舊
84784988
06/06 21:29
但是我這邊5月收到票計入的再建工程,需要做到4月去嗎
劉艷紅老師
06/06 21:36
是四月就完工了嗎
84784988
06/06 21:43
對,差不多4月就完工了,
劉艷紅老師
06/06 21:44
那四月就入固定資產(chǎn)
84784988
06/06 21:58
那我公司支付的部分費用計入其他應(yīng)收款,后面5月收到票計入的再建工程,怎樣做賬務(wù)處理?是4月付款時直接入再建工程嗎
劉艷紅老師
06/06 22:05
5月收到發(fā)票直接附在4月后面
84784988
06/06 22:19
有些款項都是后期才開票過來,我公司發(fā)生成本費用實際付款時就可以入賬了嗎?后面來票直接付在憑證后面就可以?
劉艷紅老師
06/07 08:58
你前面先暫估入賬就可以了
84784988
06/07 10:51
暫估后面到票又沖回嗎
劉艷紅老師
06/07 10:55
收到發(fā)票就貼在后面
84784988
06/07 12:10
這個之前的憑證已經(jīng)裝訂
劉艷紅老師
06/07 12:25
那就把前面的做個負數(shù),再做個正數(shù)
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