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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,未開(kāi)票,處理,都是沖紅再入開(kāi)票,現(xiàn)在開(kāi)票了。從去年8月到今年5月的。這個(gè)怎么處理呢



您好,現(xiàn)在是去年未開(kāi)票收入,今年都要開(kāi)票嗎?
06/06 10:56

84784977 

06/06 10:58
是的,現(xiàn)在要開(kāi)票呢

劉艷紅老師 

06/06 10:59
現(xiàn)在開(kāi)票,申報(bào)負(fù)數(shù)就可以

84784977 

06/06 11:11
怎么做賬,老師

劉艷紅老師 

06/06 11:18
把前面未開(kāi)票的紅沖
借:應(yīng)收賬款-
貸:利潤(rùn)分配-未分配-
應(yīng)交稅費(fèi)-
再做正數(shù)

84784977 

06/06 11:21
老師,去年的也這樣做。今年的要沖營(yíng)業(yè)收入 未開(kāi)票收入,再做正。營(yíng)業(yè)收入 開(kāi)票收入

劉艷紅老師 

06/06 11:22
是的,去年是沖利潤(rùn)分配
