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當月收到的發(fā)票在當月繳納增值稅的時候能不能抵扣,從而少繳納增值稅?

84784963| 提問時間:06/04 18:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是下月申報這個月的時候,可以抵減。
06/04 18:33
84784963
06/04 18:35
比如是我這個月開具了發(fā)票產(chǎn)生了增值稅,但是我下個月報稅之前收到了在報稅當月來給我們的發(fā)票,請問可以直接抵扣上月產(chǎn)生的增值稅?
宋生老師
06/04 18:36
你好,這種是不可以的。
84784963
06/04 18:36
只能次月抵扣進項稅?
宋生老師
06/04 18:45
您好,如果是本月的銷項,本月及本月以前開的進項,就可以抵扣
84784963
06/04 18:54
我取得的當月就把它認證了,然后再去申報增值稅到底能不能抵扣呢?
宋生老師
06/04 19:06
您好,比如你現(xiàn)在拿到供應商6月2號給你開的材料發(fā)票,你10號申報5月的增值稅,這個是抵扣不了的,你提交認證了,也抵扣不了
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