問題已解決
老師,我怎么樣把他沖平



同學(xué),你好
你用這個
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
06/04 14:53

84784993 

06/04 15:01
老師,我這是起初的,肯定是這些稅交了,因為之前的人員做賬沒有有結(jié)轉(zhuǎn)累計下來的,你說的這些是當月要結(jié)轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在每月都結(jié)轉(zhuǎn),我就是問之前怎么做

小菲老師 

06/04 15:04
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 745956.88
貸:以前年度損益調(diào)整 7167.73
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 430082.97
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 308706.18

84784993 

06/04 15:44
小企業(yè)會計準則,是不是不能用以前年度損益調(diào)整?

小菲老師 

06/04 15:45
同學(xué),你好
用利潤分配-未分配利潤
