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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,之前有幾個(gè)月扣除了員工的工會(huì)會(huì)費(fèi),但是公司一直還沒有成立工會(huì),現(xiàn)在又計(jì)劃把之前扣除的工會(huì)會(huì)費(fèi)退給員工,這怎么做賬?退的工會(huì)會(huì)費(fèi)可以在這個(gè)月的工資表里體現(xiàn)嗎?



可以的,沒問題的哈
06/04 14:16

84784955 

06/04 14:18
那怎么做賬?

家權(quán)老師 

06/04 14:18
退的工會(huì)會(huì)費(fèi)可以在這個(gè)月的工資表里體現(xiàn),本月直接銀行存款沖計(jì)提的科目

84784955 

06/04 14:20
老師,分錄怎么寫?

家權(quán)老師 

06/04 14:21
本月退回沖
借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款。

84784955 

06/04 14:36
之前的工會(huì)會(huì)費(fèi)已經(jīng)計(jì)提過了,現(xiàn)在還需要計(jì)提嗎?

家權(quán)老師 

06/04 14:37
那個(gè)要沖洗掉,不再計(jì)提

84784955 

06/04 14:38
這工會(huì)會(huì)費(fèi)的是個(gè)人部分,我已經(jīng)在計(jì)提工資里面已經(jīng)計(jì)提了的,沒有單獨(dú)計(jì)提“工會(huì)會(huì)費(fèi)”

家權(quán)老師 

06/04 14:41
你當(dāng)時(shí)掛的什么科目就直接打款給員工,沖計(jì)提的科目

84784955 

06/04 14:45
我之前是直接在工資里面計(jì)提的。是不是現(xiàn)在不用沖回之前的計(jì)提,然后直接支付給個(gè)人就可以了?
退給員工的時(shí)候分錄:
借:“其他應(yīng)付款-工會(huì)會(huì)費(fèi)-個(gè)人部分”***元
貸:銀行存款***元
這樣可以不?

84784955 

06/04 14:46
我只是從他工資里面扣除下來暫存我們公司賬戶里,現(xiàn)在我們要把暫存的這一部分退給員工,這個(gè)應(yīng)該不用沖銷計(jì)提吧?

家權(quán)老師 

06/04 14:47
現(xiàn)在你直接打款給員工
借:其他應(yīng)付款-工會(huì)
貸:銀行存款。

84784955 

06/04 14:48
因?yàn)檫@是屬于員工應(yīng)收的部分,不用沖銷計(jì)提吧?

84784955 

06/04 14:48
因?yàn)檫@是屬于員工應(yīng)收的工資部分,不用沖銷計(jì)提吧?

家權(quán)老師 

06/04 14:49
直接我那樣做,把錢退給員工就行

84784955 

06/04 14:50
這樣的話,那這些退的工會(huì)會(huì)費(fèi)是單獨(dú)做表呢還是跟這個(gè)月的工資表一起做表?

家權(quán)老師 

06/04 14:51
直接我那樣做,摘要寫退計(jì)提的工會(huì)就行

84784955 

06/04 15:01
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

06/04 15:02
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
