問(wèn)題已解決
老師,我們公司是制造企業(yè)、收到研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么入賬



你好,你們借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
06/04 08:46

84785010 

06/04 08:47
收到對(duì)方開(kāi)的研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,怎么入賬

宋生老師 

06/04 08:50
你好,這個(gè)要看你們是讓對(duì)方做了什么,是車間的服務(wù)還是什么

84785010 

06/04 08:55
是的,是車間的服務(wù)的話,我怎么入賬呢

宋生老師 

06/04 08:56
你好,這個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)

84785010 

06/04 08:59
我上次不小心計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了

宋生老師 

06/04 09:00
你好,你們實(shí)際有做研發(fā)嗎

84785010 

06/04 09:07
可能沒(méi)有呢

84785010 

06/04 09:08
是2024年11月份收到的發(fā)票,我直接調(diào)整科目就可以了嗎

宋生老師 

06/04 09:10
你好,你的研發(fā)費(fèi)用,后來(lái)轉(zhuǎn)入什么科目了。

84785010 

06/04 09:20
轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了

宋生老師 

06/04 09:21
你好,那就沒(méi)問(wèn)題了。

84785010 

06/04 09:22
去年的那個(gè)月轉(zhuǎn)入研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)入開(kāi)發(fā)支出了

宋生老師 

06/04 09:22
你好,你開(kāi)發(fā)支出有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)

84785010 

06/04 09:23
去年的那個(gè)月計(jì)入研發(fā)費(fèi)用后來(lái)報(bào)表上轉(zhuǎn)入開(kāi)發(fā)支出了

宋生老師 

06/04 09:24
你好,開(kāi)發(fā)支出呢,現(xiàn)在還是有余額是嗎

84785010 

06/04 09:36
是的,還是有余額,沒(méi)有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 

06/04 09:39
你好,你這個(gè)正規(guī)的做法是要去調(diào)去年的成本了
轉(zhuǎn)入到以前年度損益調(diào)整
