問題已解決
做賬的順序一般是先做發(fā)票部份,還是先做銀行部份



您好,沒有硬性規(guī)定的哦,按您的習慣,銀行最好是一筆筆和流水對應,不要合并做,這樣方便對賬,
06/02 15:52

84784969 

06/02 15:56
銀行是一筆筆根據(jù)流水做的,如果先做銀行部份,后做發(fā)票部份,會導致應收負數(shù)這樣沒有關系嗎

84784969 

06/02 15:58
是不是應該先做發(fā)票,再做銀行部份好一點

董孝彬老師 

06/02 16:06
您好,沒有關系的,月本的應收不會為負
不是,按日期做才是最好的,確認收入和銀行收款,按自然日的順序來

84784969 

06/02 16:08
發(fā)票部份都是月末左右才開的,沒有一個具體的日期的,我只想知道先做銀行收款應收負數(shù)這個是沒有關系的對吧

董孝彬老師 

06/02 16:09
哦哦,沒有關系的哦

84784969 

06/02 16:10
應該也是正常的吧,有的時候先收款后面才開的發(fā)票,那應收肯定是負數(shù),等開了發(fā)票就平賬了

董孝彬老師 

06/02 16:14
您好,是的,正常的,月末不為負就可以,中間不用管

84784969 

06/02 16:25
像這種需要做三筆還是只需要做一筆就好了?實際上是付款后名字不對退回重付,這種情況需要按銀行流水做三筆還是做一筆?

董孝彬老師 

06/02 16:25
對對,這個同一天的,做成一筆可以的

84784969 

06/02 17:01
支付增值稅的會計分錄是不是借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

董孝彬老師 

06/02 17:02
對對,您好專業(yè),科目規(guī)范的

84784969 

06/02 17:29
支付認證費是不是可以做預付賬款也可以做應付賬款?

董孝彬老師 

06/02 17:30
您好,可以的,2個科目都行,一般 是其他應付款,因 為不是購公司主營業(yè)務的

84784969 

06/02 17:31
如果沒有設置其他應付款,放應付賬款是不是也可以的?

董孝彬老師 

06/02 17:32
您好,是的,您的理解正確哦
