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問題已解決

@董孝斌老師,老師在嗎?我的問題老師了解的多一些,麻煩老師幫我解答

84785044| 提問時間:05/29 22:50
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
晚上好,感謝您的信任!
05/29 22:51
84785044
05/29 22:54
老師,不是這個意思,我在為老板做清算,沒收入只有費(fèi)用,我在做費(fèi)用總數(shù)的歸集時,工資費(fèi)用按應(yīng)發(fā)數(shù)提取數(shù)據(jù)還是扣除個人社保后的實(shí)發(fā)數(shù)。社保費(fèi)用呢,按單位部分還是單位部分個人部分之和
董孝彬老師
05/29 22:55
哦哦,工資費(fèi)用是應(yīng)發(fā),不扣社保和個稅。 社保只是單位部分
84785044
05/29 22:57
如果按應(yīng)發(fā)數(shù)做為公司的費(fèi)用,這里包含單位部分社保和個人部分社保。那么,社保費(fèi)用按照單位部分做為費(fèi)用,則,單位部分的社保費(fèi),是不是做了兩次。
董孝彬老師
05/29 22:58
我們不能這樣考慮,只取費(fèi)用科目,不要用應(yīng)付這種負(fù)債科目嘛
84785044
05/29 22:58
我這里有點(diǎn)糊涂,道理沒深入領(lǐng)會。我算工資社保兩項(xiàng)費(fèi)用,您告訴我提取哪個數(shù)據(jù)?
董孝彬老師
05/29 22:59
好的,取管理費(fèi)用-工資? 和? 管理費(fèi)用-社保
84785044
05/29 23:01
告訴我正確答案,等我有空再好好思考這之間的邏輯思維。
84785044
05/29 23:02
那管理費(fèi)工資就應(yīng)該是應(yīng)發(fā)數(shù),管理費(fèi)社保應(yīng)該是單位部分。
董孝彬老師
05/29 23:02
您好,我的想法,取費(fèi)用總額其實(shí)就是利潤表的利潤總額 ,除2? ,減已實(shí)繳部分,就是還要轉(zhuǎn)到公司的錢
84785044
05/29 23:10
有道理,只是有沒進(jìn)賬的支出,還有,因?yàn)樾∫?guī)模所以賬做到三月了,四月五月還沒輸進(jìn)軟件,所以利潤總額沒有呢。我就按照費(fèi)用總額的套路做吧
董孝彬老師
05/29 23:12
哦哦,那從賬套里取費(fèi)用的累計(jì)金額,這得補(bǔ)上4-5月賬務(wù)哦
84785044
05/29 23:32
老師,我按照我的思路,把費(fèi)用總額歸集,÷2等于每人應(yīng)負(fù)擔(dān)的金額,減去已經(jīng)投資墊付的金額后,為每人應(yīng)補(bǔ)交數(shù),補(bǔ)交數(shù)之后,應(yīng)該等于目前為止欠款數(shù)。對否,工資社保按應(yīng)發(fā)數(shù)和單位部分嗎
董孝彬老師
05/30 04:21
哦哦,對的哦,這就是錢到哪里去了,錢從哪里來, 是的,應(yīng)發(fā)和單位社保是費(fèi)用部分
84785044
05/30 06:07
老師好,我昨晚睡了。按這個做,現(xiàn)在費(fèi)用分?jǐn)偤笱a(bǔ)交數(shù)之和和實(shí)際欠款數(shù)差202元,就這樣了行嗎?不找了,
84785044
05/30 06:09
還有,老師幫我找找模板,我屬于中間人,給買賣方牽線做成一筆大生意,我想弄個協(xié)議。通行的做法那種,謝謝老師,祝您吉祥安康
董孝彬老師
05/30 06:24
哦哦,看負(fù)債表的右邊,是不是除了銀行還有其他資產(chǎn) 好的,給個郵箱,一會我寫好發(fā)給您。
84785044
05/30 06:34
758175930@qq.com。除了銀行存款,有現(xiàn)金存入的400元
董孝彬老師
05/30 06:37
好的,我正在寫協(xié)議 ,一會發(fā)給您,這個現(xiàn)金400元是誰給的哦,貸方是哪個科目呢
董孝彬老師
05/30 07:12
您好,協(xié)議我發(fā)您了,因?yàn)闆]有多的信息,我就寫了一個簡單的,要修改或要添加內(nèi)容請聯(lián)系我
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