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問題已解決

公司去年開的銷項票沒有入賬做收入,但增值稅已交,因為當時未確定是否紅沖發(fā)票,今年已紅沖那一部分發(fā)票,(跨年),請問今年做匯算清繳的時候是否要補計那一部分收入

84785033| 提問時間:05/29 19:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
開發(fā)票的籃字發(fā)票需要的 納稅調增,然后再把紅沖的那一部分納稅調減。
05/29 19:07
84785033
05/29 19:09
一增一減是不是相當于那一部分收入也沒有了,就不用補那一部分的所得稅了
郭老師
05/29 19:10
是的對的是的對的
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