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問題已解決

比如高新企業(yè)27年復(fù)審沒通過,會(huì)怎么樣

84784992| 提問時(shí)間:05/29 16:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒什么,只是不能享受15%的所得稅稅率。
05/29 16:08
84784992
05/29 16:10
27年是復(fù)審24.25.26三年的嘛,那這三年享受的優(yōu)惠呢,全部退回么
宋生老師
05/29 16:10
你好,不是,是以后不能享受。你現(xiàn)在在有效期仍然可以享受。
84784992
05/29 16:26
好的老師,那就是我27年復(fù)審,沒通過,27年就不能享受優(yōu)惠了,27年以前的都是可以享受的
宋生老師
05/29 16:27
你好,是的,就是這樣理解。
84784992
05/29 16:34
在24年的時(shí)候盈利200萬,研發(fā)費(fèi)用20萬,23年的時(shí)候虧損50萬(其中研發(fā)費(fèi)用30萬)那在24年的時(shí)候要繳納的稅款怎么計(jì)算
宋生老師
05/29 16:37
你好,200-20-50-30,這樣計(jì)算后的金額算稅
84784992
05/29 16:44
如果哪天研發(fā)費(fèi)用都不能扣除了,我最后的利潤(rùn)被剔除了研發(fā)費(fèi)用后,可以先彌補(bǔ)以前年度的虧損么
宋生老師
05/29 16:44
你好,是的,可以彌補(bǔ)了。
84784992
05/29 16:49
比如2024年最后的利潤(rùn)是200萬,以前年度加上本年度被剔除的的研發(fā)費(fèi)用是50萬,以前年度累計(jì)下來的虧損是200萬,那么最后要交的稅是 ;200+50-200
宋生老師
05/29 16:49
你好,是的。就是這樣了。
84784992
05/29 16:50
就是把不能抵的研發(fā)費(fèi)用加回去,然后把以前年度的所有的虧損彌補(bǔ)完之后,再看要交多少稅是不
宋生老師
05/29 16:51
你好,是的,算法就是這樣
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