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問題已解決

老師,去年的費(fèi)用發(fā)票未入賬,年報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)整,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

84784990| 提問時(shí)間:05/29 11:50
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,金額不大直接入當(dāng)年就可以了
05/29 11:50
84784990
05/29 11:53
剛好差一些成本票,這些需要做到去年
劉艷紅老師
05/29 11:54
年報(bào)調(diào)減就可以了,在納稅調(diào)整這個(gè)表上面調(diào)減,其他的第30行這里
84784990
05/29 11:55
賬務(wù)怎么處理
劉艷紅老師
05/29 11:56
借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:其他應(yīng)付款
84784990
05/29 12:00
老師,這個(gè)直接做到今年就可以嗎
劉艷紅老師
05/29 12:04
是的,這個(gè)直接做到今年
84784990
05/29 12:06
老師那以前年度損益調(diào)整什么時(shí)候用到
劉艷紅老師
05/29 12:08
小企業(yè)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配,企業(yè)準(zhǔn)則用以前年度
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