問題已解決
老師,固定資產(chǎn)報廢怎么做賬



1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
05/28 11:22

84785003 

05/28 11:28
老師,可以反結(jié)賬做到12月份嗎?增值稅交滯納金嗎

宋生老師 

05/28 11:29
你好,操作是可以的。你是什么時候報廢的。

84785003 

05/28 11:38
聽說好幾年了著火的

宋生老師 

05/28 11:40
你好,之前一直掛在賬上沒有處理嗎
