問題已解決
你好,本年利潤本來是虧損的,但是想調整了交點稅,但是我一看去年也是虧損,還在補虧怎么辦,我怎么調整才好



納稅調整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調增
可以調增形成主表的應納稅所得額是正數,交企業(yè)所得稅
05/27 15:58

84784975 

05/27 15:59
我是這樣調的,但是補虧了,

文文老師 

05/27 16:06
是的,先補虧,有剩余再交企業(yè)所得稅

84784975 

05/27 16:07
那要補多少

文文老師 

05/27 16:09
看彌補虧損明細表的中金額

84784975 

05/27 16:21
23年是140多萬,那就得調兩百多萬起來,我就怕后面開票了沒有成本了

84784975 

05/27 16:21
不交,又要退稅怎么辦老師,去年退了的,年年退稅怕引起麻煩

文文老師 

05/27 16:30
意思是季度交了企業(yè)所得稅了 ?

84784975 

05/27 16:33
對呀,異地預繳的

文文老師 

05/27 16:39
那只有申請退稅,或大金額調增,不退稅,二種做法

84784975 

05/27 16:54
去年也退了的,今年又退,不知道會不會被查,主要是有個項目還有幾百萬的票甲方沒錢,還沒開,要是調增了,后面沒有成本怎么辦,有沒有別的辦法,或者我申報不退稅行不行

文文老師 

05/27 16:57
沒有確認未開票收入,導致虧損,還不調增,還不退稅,相矛盾了,沒有辦法。
