問題已解決
請問申報企業(yè)所得稅職工薪酬支出及納稅調整明細表,怎么金額一填了,自動就調增了



實際與稅收欄也要填寫數(shù)據(jù)
05/26 15:42

84784951 

05/26 15:45
研發(fā)費用的我們也要填嗎?

文文老師 

05/26 15:51
有研發(fā)費用,可填寫的

84784951 

05/26 15:53
但是不允許扣除的也可以填嗎?

文文老師 

05/26 15:58
指研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表 ?

84784951 

05/26 15:58
是的,老師

文文老師 

05/26 16:01
若沒有立項,也不是高新,不用填寫研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表

84784951 

05/26 16:02
但是有個標黃的

文文老師 

05/26 16:06
不用理,繼續(xù)申報即可

84784951 

05/26 16:08
那比如顯示營收大于申報金額會有風險沒得

文文老師 

05/26 16:15
與增值稅申報表的收入金額不一致 ?

84784951 

05/26 16:16
嗯,因為無票的沒有申報

文文老師 

05/26 16:22
那需要更正申報4季度增值稅,增加未開票收入

84784951 

05/26 16:39
有一百多萬的

文文老師 

05/26 16:46
是的,確實是未開票收入,要如實申報的

84784951 

05/26 16:48
直接把企業(yè)所得稅的營業(yè)收入改過來可以不呢?

文文老師 

05/26 16:57
直接把企業(yè)所得稅的營業(yè)收入改過來,可以

84784951 

05/26 17:44
這樣也還會標黃提示哈!

文文老師 

05/26 17:47
收入仍然不一樣嗎?不是改成一致了嗎?
