問題已解決
老師你好,一般納稅人公司,本月有銷項稅,沒有進(jìn)項稅,但是有留底稅額,留底稅額小于銷項稅,這個怎么做賬務(wù)處理,做分錄



月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
應(yīng)用舉例:
1月
進(jìn)項10,銷項5,5-10=-5, 留抵5不做處理
2月
進(jìn)項12,銷項25,應(yīng)交稅金=25-12-5=8
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8
貸:銀行存款8
05/25 11:12

84785039 

05/25 11:14
老師你就直接回答一下我說的這個問題

家權(quán)老師 

05/25 11:15
留抵稅小于銷項稅,計算出的結(jié)果就是交稅,那么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785039 

05/25 11:16
比如說,這個月銷項稅14000,沒有進(jìn)項,而且全年沒有進(jìn)項,有留底稅額5300,這個情況怎么做賬務(wù)處理,怎么做分錄

家權(quán)老師 

05/25 11:17
?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8700
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8700? ?
14000-
5300
