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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我們買的2輛車23年及24年入帳,原價合起來多入了12萬多,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么辦



你好,是不是公司入了固定資產(chǎn),忘記折舊了
05/22 14:36

84784992 

05/22 14:38
正常折舊,原價入多了

84784992 

05/22 14:40
入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在可以直接沖負(fù)周定資產(chǎn),貸負(fù)累計折舊嗎,這樣累計折舊就會比卡片上少了這個數(shù)

高輝老師 

05/22 14:42
有錄入卡片,需要把多錄入的固定資產(chǎn)卡片做調(diào)整,里面有選項(xiàng)? 處置? 更正等,做好后會自動生成憑證,沖掉多計的原值和折舊

84784992 

05/22 14:49
自動生成了資產(chǎn)減值損失和固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備了,這樣余額對不上

高輝老師 

05/22 14:55
直接把生成的分錄改下
借:固定資產(chǎn)? 負(fù)數(shù)??
管理費(fèi)用-折舊費(fèi)? ? 負(fù)數(shù)
貸:累計折舊? ? 負(fù)數(shù)
?
根據(jù)當(dāng)時計提的金額把差異沖減掉,具體金額根據(jù)當(dāng)時的記賬差異

84784992 

05/22 15:07
改了卡片原值只能科目沖固定資產(chǎn)了,還要沖管理費(fèi)用折舊費(fèi)嗎

高輝老師 

05/22 15:09
有多計提折舊費(fèi)也需要沖回來的,具體看當(dāng)時的記賬到哪個科目了

84784992 

05/22 15:09
按理來也應(yīng)該沖當(dāng)年的費(fèi)用,可是科目怎么入

高輝老師 

05/22 15:17
當(dāng)時車入的是管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用或者其他的

高輝老師 

05/22 15:17
最好還按照當(dāng)時的科目沖
