問題已解決
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設(shè)計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?



你好可以沖紅,增值稅可以抵減以后繳納的稅款
05/22 11:19

84785000 

05/22 11:22
老師:我們是屬于季報,那到7月份的增值稅申報表就是只申報后來開具的這張5.4萬的專票就可以了是嗎?(如果后期沒發(fā)票開具的情況下),增值稅申報表不會涉及到?jīng)_紅的兩張專票的數(shù)據(jù)吧?

暖暖老師 

05/22 11:22
不會的,如果不開票了以后可以申請退稅

84785000 

05/22 11:25
老師:沖紅發(fā)票的時候,會顯示稅款是抵稅還是退稅的選項嗎?后期如果出現(xiàn)開票抵稅需要上傳資料嗎?

暖暖老師 

05/22 11:25
抵減的比較多應(yīng)該是

84785000 

05/22 11:27
老師:您的意思是如果抵減的比較多會要求上傳資料嗎?一般上傳哪些資料?

暖暖老師 

05/22 11:33
一般就是完稅憑證的多
