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問題已解決

老師,今天發(fā)現2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經申請退回,款項已經到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了,經核查確實多繳納了,所以退回了

84784955| 提問時間:05/22 09:27
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,當時更正企業(yè)所得稅沒,如果沒有更正企業(yè)所得稅,直接計入2025年的損益 借:營業(yè)稅金及附加? ?負數 貸:應交稅費? ? ?負數 收到款 借:銀行存款 貸:應交稅費?
05/22 09:30
高輝老師
05/22 09:30
增值稅的是什么原因退稅的,是收入多報還是其他情況了
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