問題已解決
購入材料,已認(rèn)證。怎么做賬務(wù)處理。稅不變,發(fā)票以其他單位補齊。



同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進? 13
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣) 13
05/21 12:14

84785034 

05/21 12:32
我的成本也需要沖銷

小菲老師 

05/21 12:35
同學(xué),你好
為什么要沖銷?

84785034 

05/21 12:39
入賬了呀

84785034 

05/21 12:39
我入賬了

小菲老師 

05/21 12:41
同學(xué),你好
你的意思是,之前是暫估入賬,現(xiàn)在來發(fā)票了,需要分錄,對嗎?
