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問題已解決

請問老師,有一張專票,本月認(rèn)證未抵扣,借,管理費(fèi)用10000,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵稅金1300,貸銀行存款,對不

84784992| 提問時(shí)間:05/20 11:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
認(rèn)證了就會形成抵扣,會在附表2帶出進(jìn)項(xiàng)金額
05/20 11:25
84784992
05/20 11:29
不需要做賬務(wù)處理?
文文老師
05/20 11:34
借,管理費(fèi)用10000,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 1300,貸銀行存款
84784992
05/20 12:19
哦哦,如果沒有認(rèn)證,就按我寫的那個(gè)做賬就行吧
文文老師
05/20 14:05
如果沒有認(rèn)證,就按你寫的那個(gè)做賬就行
84784992
05/20 14:06
好的,謝謝老師
文文老師
05/20 14:08
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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