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23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理



你好,是2筆錯(cuò)誤嗎,一筆金額錯(cuò)誤的少的可以補(bǔ)記,多的可以用紅字沖回方式,如果涉及損益類的需通過以前年度損益調(diào)整,發(fā)票做成報(bào)銷的,肯定是入費(fèi)用了,用以前年度損益科目調(diào)整成正確的就可以
05/18 13:47

84785033 

05/18 14:09
是這樣的老師,公司預(yù)付油卡錢,分別是石油支付3萬,石化支付1萬,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬,代理記賬做賬時(shí)把石化的1萬元做成石油,石油3萬做成石化,然后收到加油公司開來專票,收到石油票1萬多,這一萬多做成員工報(bào)銷,以庫存現(xiàn)金報(bào)銷,所以沒有導(dǎo)致現(xiàn)在對(duì)方欠公司票很多,針對(duì)這種怎么處理

妮老師 

05/18 14:22
你好,現(xiàn)在是你接收處理這個(gè)問題,現(xiàn)在石油的票3萬等于說還有不到2萬票要回沒?要是你調(diào)整的話,建議用紅沖的方法,把錯(cuò)誤的紅沖,再用藍(lán)字做成正確的。

84785033 

05/18 14:24
是23年賬就做錯(cuò)了,所以我接手后發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,如果調(diào)整是不是兩筆賬都要調(diào)

妮老師 

05/18 14:36
你好,是的,調(diào)整的話表也跟著要?jiǎng)?/div>


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老師,我在22年1月收到對(duì)方一張費(fèi)用發(fā)票,23年對(duì)方發(fā)現(xiàn)開具錯(cuò)誤,在23年6月將此張發(fā)票紅沖,就在當(dāng)月給我開具了一張藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問一下我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,謝謝
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老師,今年5月份給對(duì)方開的發(fā)票,稅號(hào)開錯(cuò)了,當(dāng)月都確定收入了,這個(gè)賬怎么處理?。浚ㄟ@個(gè)金額沒有錯(cuò)賬務(wù)處理就做一筆負(fù)數(shù)分錄,給對(duì)方開正確的發(fā)票后在做一筆正數(shù)分錄是嗎?)稅務(wù)申報(bào)這一塊也不需要調(diào)整是嗎?
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收到2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只抵扣一張,做賬務(wù)處理也是做2張發(fā)票的金額吧
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收到紅字發(fā)票也要做賬務(wù)處理嗎?
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老師,我們公司2021年有一筆增值稅需要繳納,由于對(duì)方多開發(fā)票導(dǎo)致,我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢,稅款已于本月繳納,想問一下我怎么入賬對(duì)不對(duì)
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