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問(wèn)題已解決

老師,一般納稅人三月份買(mǎi)的材料,五月份收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)三月五月分別怎么做賬

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:05/18 12:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 3月 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 5月 借:原材料 貸:預(yù)付賬款
05/18 12:11
84785024
05/18 12:12
三月份收到材料,沒(méi)有付款,五月份收到發(fā)票,六月份付款
小菲老師
05/18 12:13
3月份 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5月 借:原材料? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估? 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 6月 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
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