問題已解決
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額???



是的,需要更正的哈
05/18 11:44

84784987 

05/18 11:47
我匯算清繳后的分錄,怎么做?。拷枥麧櫡峙?未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?我之前是虧損不交稅,現(xiàn)在納稅調(diào)增后,需要交稅了

家權(quán)老師 

05/18 11:48
補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
補(bǔ)稅????????????
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸:銀行存款
