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匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中前一年度當(dāng)年境內(nèi)所得額不對怎么辦?

84785029| 提問時間:05/15 13:41
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師
您好,那個所得額是調(diào)整之后的,如果覺得不對,只能調(diào)整前一年度的年報。
05/15 13:42
84785029
05/15 13:44
前二年和前三年的對不上,怎么調(diào)
歲月靜好老師
05/15 13:55
哪一年的對不上就從哪一年開始調(diào)。
84785029
05/15 14:02
不調(diào)可以嗎?電子稅務(wù)局匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中前一年度當(dāng)年境內(nèi)所得額不對不調(diào)可以嗎?
歲月靜好老師
05/15 14:09
那就當(dāng)他是對的,就不用調(diào)整了。都匯算完事的,調(diào)起來很麻煩的。
84785029
05/15 14:11
去年申報沒有差異,今年就有差異了,也沒有更正申報為什么今年就對不上
歲月靜好老師
05/15 14:13
如果去年申報沒有差異,今天申報就有差異,找找看,今天的哪些憑證有涉及到以前年度損益等這些科目嗎,如果沒有,就不應(yīng)該有錯,且電子稅局的數(shù)都是自動帶出來的,更不應(yīng)該有錯。
84785029
05/15 15:52
年報的利潤總額原則上應(yīng)該與四季度/12月預(yù)繳申報利潤總額一致,如因決算進(jìn)行會計更正可忽略此信息,否則可能存在未按規(guī)定進(jìn)行預(yù)繳申報的涉稅風(fēng)險。如果第四季度/12月預(yù)繳申報錯誤請對四季度/12月所得稅申報進(jìn)行更正。意思是年報與第四季度數(shù)據(jù)不一致,要更正第四季度申報表嗎?
歲月靜好老師
05/15 15:55
您好,如查年報與第四季度數(shù)據(jù)不一致,看這兩個表哪個正確,把錯誤的更正過來。
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