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問題已解決

老師,你好,財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào),是按去年做賬的報(bào)表填入吧,如果涉及到以前年度調(diào)整的,那也用改變之前還是之后呢

84785015| 提問時(shí)間:05/14 17:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是按調(diào)整后的來了
05/14 17:56
84785015
05/14 18:03
好的,明白
84785015
05/14 18:03
如果涉及到之前未交增值稅,現(xiàn)在如何補(bǔ)呢
宋生老師
05/14 18:04
你好,具體是什么原因引起的 是什么業(yè)務(wù)涉及未交增值稅。
84785015
05/14 18:12
應(yīng)該是服務(wù)費(fèi),去年退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)
84785015
05/14 18:12
按6%繳納的
84785015
05/14 18:13
還有一個(gè)廢品收入,是記的營業(yè)外收入
宋生老師
05/14 18:13
你好,這個(gè)正規(guī)做法是去更正去年的增值稅申報(bào)表。
84785015
05/14 18:20
那更正的話,不是要交滯納金
宋生老師
05/14 18:21
你好,是的,補(bǔ)稅就有滯納金。
84785015
05/14 18:30
不交可以嘛
84785015
05/14 18:30
不補(bǔ)可以嘛
宋生老師
05/14 18:30
你好,這個(gè)不行的了。
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