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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)去年10月報(bào)銷辦公用品重復(fù)支付,今年4月退回,怎么做分錄

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:05/12 18:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你去年10月做過(guò)哪些分錄了。是不是做了2次費(fèi)用
05/12 18:04
84785043
05/12 18:05
是的,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
宋生老師
05/12 18:05
你好,那你應(yīng)該借銀行存款,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
84785043
05/12 18:13
不需要紅沖?
宋生老師
05/12 18:25
你好,這個(gè)就是紅沖了,只是管理費(fèi)用用利潤(rùn)分配來(lái)替代
84785043
05/12 19:03
老師,法人代支付房產(chǎn)稅、個(gè)稅、增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅,怎么做分錄
宋生老師
05/12 19:04
你好,是代付了公司應(yīng)該付的部分是嗎
84785043
05/12 19:07
房東繳的費(fèi)用都是公司承擔(dān)了,法人先支付了
宋生老師
05/12 19:08
你好,這樣的話,公司直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,貸其他應(yīng)付款-老板。
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