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問(wèn)題已解決

老師,我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項(xiàng)稅錯(cuò)記成帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時(shí)候是看成銷項(xiàng)稅去計(jì)算了,稅沒(méi)交錯(cuò),賬都記錯(cuò)了

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:05/09 12:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其實(shí)這個(gè)你直接紅字沖減之前錯(cuò)誤的憑證,然后再按照正確的重新做就好了。
05/09 12:10
84785004
05/09 12:15
那稅務(wù)上有沒(méi)有什么影響,本來(lái)是16000的銷項(xiàng)稅,我抵扣了15800的進(jìn)項(xiàng),最后交了200的稅??墒怯?2000的銷項(xiàng)錯(cuò)記成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了,也就是4000的銷項(xiàng)抵扣了15800
宋生老師
05/09 13:20
你好,你沖減之前的錯(cuò)誤的就不會(huì)有你后面說(shuō)的待認(rèn)證這里了呀。 你先沖減錯(cuò)誤的,然后再按照正確的做。
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