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問題已解決

去年我們賣了臺(tái)車,稅務(wù)局說我們高買低賣要求補(bǔ)稅,我補(bǔ)稅是申報(bào)去年賣車時(shí)間的增值稅申報(bào)表嗎,如果是修改去年申報(bào)表,那是不是去年的賬分錄也要改,財(cái)務(wù)報(bào)表都得改。

84785045| 提問時(shí)間:05/08 18:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的。所以你最好問清楚一下,看他們的要求。
05/08 18:28
84785045
05/08 18:41
好的,意思就是如果還去年的增值稅申報(bào)表,我去年的會(huì)計(jì)分錄,財(cái)務(wù)報(bào)表,所有的都得改對(duì)吧
宋生老師
05/08 18:41
你好,是的,就是這樣理解
84785045
05/08 19:37
還有一個(gè)問題,公車私用,每個(gè)月租金500開收據(jù)是否合理
宋生老師
05/08 19:39
您好,這個(gè)沒辦法稅前扣除了。
84785045
05/08 19:49
是必須開發(fā)票才能稅前扣除嗎?我想著收據(jù)才500。金額小,可以入賬的
84785045
05/08 19:50
還有一個(gè)問題,我們公司一直都有固定資產(chǎn)折舊,但是從來沒有填過企業(yè)所得稅申報(bào)表資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表。沒關(guān)系吧。
宋生老師
05/08 20:25
你好,是的,要有發(fā)票才行了。 一般企業(yè)不需要加速了
84785045
05/08 22:42
開頭的問題,我改了去年的增值稅補(bǔ)繳了,那我去年的會(huì)計(jì)分錄也要改,可是這個(gè)錢是今年扣的,去年和今年的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
宋生老師
05/09 08:06
你好,這個(gè)沒事,你可以先掛賬,比如計(jì)入其他應(yīng)付款。然后今年支付。
84785045
05/09 08:34
那正確流程是,先改去年的增值稅申報(bào)表補(bǔ)稅,然后改去年的會(huì)計(jì)分錄,重新生成財(cái)務(wù)報(bào)表,再在電子稅務(wù)局重新更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表。是嘛
宋生老師
05/09 08:34
你好對(duì)的,就是這樣子。
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