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法人個人轉(zhuǎn)給經(jīng)理65384元,經(jīng)理還到公司賬40000元還有25384元沒還沖報(bào)銷費(fèi)用,報(bào)銷用其他應(yīng)付,還款用其他應(yīng)收具體怎么做分錄



法人個人轉(zhuǎn)給經(jīng)理款項(xiàng)時:
因是法人個人與經(jīng)理的資金往來,與公司賬務(wù)暫無直接關(guān)聯(lián),公司賬上無需做分錄。若法人先將錢轉(zhuǎn)至公司賬,再由公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理,分錄為:
法人轉(zhuǎn)錢到公司賬:
借:銀行存款 65384
貸:其他應(yīng)付款 - 法人 65384
公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理:
借:其他應(yīng)收款 - 經(jīng)理 65384
貸:銀行存款 65384
經(jīng)理還款到公司賬時:
借:銀行存款 40000
貸:其他應(yīng)收款 - 經(jīng)理 40000
經(jīng)理報(bào)銷沖減剩余款項(xiàng)時:
假設(shè)報(bào)銷費(fèi)用屬于管理費(fèi)用等,分錄為:
借:管理費(fèi)用等 25384
貸:其他應(yīng)收款 - 經(jīng)理 25384
05/07 09:32

84785020 

05/07 09:35
報(bào)銷用的是其他應(yīng)付

84785020 

05/07 09:35
法人轉(zhuǎn)給經(jīng)理為了還到公司賬上

84785020 

05/07 09:36
這樣怎么做

樸老師 

05/07 09:37
那你只要把上面分錄里的其他應(yīng)收款換成其他應(yīng)付款就可以了

84785020 

05/07 09:38
還款用的其他應(yīng)收

84785020 

05/07 09:38
具體怎么做

樸老師 

05/07 09:39
還款和報(bào)銷都要用同一個科目才對

84785020 

05/07 09:41
那以前借的錢都要轉(zhuǎn)到一個科目嗎?其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付嗎?

樸老師 

05/07 09:42
沒有利息的最好是都用一個往來科目

84785020 

05/07 09:47
這樣怎么分是借公司錢還是報(bào)銷的

樸老師 

05/07 09:48
摘要可以寫清楚的

84785020 

05/07 09:48
查明細(xì)怎么知道是借款還是報(bào)銷?

樸老師 

05/07 09:53
這個就是查分錄哦
看摘要

84785020 

05/07 10:01
這樣不是很麻煩嗎?

84785020 

05/07 10:04
還款用其他應(yīng)收賬款,25384用其他應(yīng)收其他應(yīng)付對沖可以嗎?

樸老師 

05/07 10:04
同學(xué)你好
這個可以的

84785020 

05/07 10:08
20000用給對方業(yè)務(wù)費(fèi)這個怎么做

樸老師 

05/07 10:11
你的意思是這是收入?

84785020 

05/07 10:12
支付給對方業(yè)務(wù)提成

84785020 

05/07 10:13
按報(bào)銷計(jì)入其他應(yīng)付可以嗎?

樸老師 

05/07 10:14
同學(xué)你好
這個可以的

84785020 

05/07 10:22
還有5384沒有還也沒有業(yè)務(wù)借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收可以嗎?

樸老師 

05/07 10:25
同學(xué)你好
這個可以的
