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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我計(jì)提所得稅每個(gè)季度是按照年累計(jì)金額計(jì)提的,但是后邊一個(gè)季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計(jì)利潤總額計(jì)提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦



您好,把計(jì)提所得稅費(fèi)用這個(gè)分錄沖回來嘛,原來的分錄,只是金額改為負(fù)
05/07 06:29

84785001 

05/07 06:33
老師沖回來之后所得稅費(fèi)用余額又有了嗎。計(jì)提時(shí)又結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目了,無余額,寫了相反分錄所得稅費(fèi)用不又有余額了嗎

董孝彬老師 

05/07 06:39
您好,咱月末還是要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到本年利潤的嘛

84785001 

05/07 06:41
老師這回明白了感謝,但是我上一年的的所得稅清繳完了,有什么影響嗎

董孝彬老師 

05/07 06:52
您好,影響是有的,凈利潤虛低了,本來不用交所得稅的,但我們計(jì)提了所得稅費(fèi)用

84785001 

05/07 06:54
老師那我應(yīng)該怎么調(diào)整

84785001 

05/07 06:58
老師我今年又沖回了計(jì)提科目對(duì)今年有影響嗎

董孝彬老師 

05/07 06:59
您好,沖回原來錯(cuò)的分錄,把所得稅費(fèi)用改為未分配利潤這個(gè)科目,然后我們?cè)俑陥?bào)和所得稅匯繳申報(bào)表

84785001 

05/07 07:09
老師我申請(qǐng)退稅了,老師把所得稅費(fèi)用改為未分配利潤,分錄怎么寫,還有匯算清繳是通過財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來的,按照年利潤總額我還要退稅,也不要改動(dòng),匯算清繳表不涉及凈利潤

董孝彬老師 

05/07 07:12
啊,好危險(xiǎn),真退稅了呀,大有可能會(huì)查賬的, 我是吃過虧的,退稅查賬了。
退稅也是原來計(jì)提分錄的反分錄,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目不改也是可以的

84785001 

05/07 08:03
我是按照年累計(jì)金額交的稅,只不過計(jì)提了所得稅,上一季度交的多所以沒交稅,涉及不到偷漏稅,按照財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的

董孝彬老師 

05/07 08:06
您好,我沒說漏稅,申報(bào)沒錯(cuò),我說提退稅有查賬風(fēng)險(xiǎn),咱賬經(jīng)得起查么,是不是規(guī)范的
