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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問,管理費(fèi)用這一塊有的沒有發(fā)票,有的有發(fā)票,是統(tǒng)一先入管理費(fèi)用,匯算清繳是剔除沒有發(fā)票的;還是當(dāng)月沒有發(fā)票先做預(yù)付賬款,后期收到發(fā)票時(shí)再計(jì)入管理費(fèi)用;哪一種方法合理?



是當(dāng)月沒有發(fā)票先做預(yù)付賬款,后期收到發(fā)票時(shí)再計(jì)入管理費(fèi)用
05/06 15:41

84784966 

05/06 15:45
那一直沒有發(fā)票的預(yù)付賬款后期怎么平賬呢?

家權(quán)老師 

05/06 15:47
年末要催發(fā)票,沒有發(fā)票費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生就轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用

84784966 

05/06 15:52
年末轉(zhuǎn)入成本,次年匯算清繳再剔除來調(diào)增么?

家權(quán)老師 

05/06 15:54
是的,就是那樣處理的

84784966 

05/06 15:55
好的,謝謝!

家權(quán)老師 

05/06 15:57
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
