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問題已解決

老師你好,公司是一般納稅人(銷售貨物),24年8月發(fā)生的業(yè)務(wù),但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒入賬,因?yàn)橐郧百~給代賬公司做,加上公司沒有倉(cāng)管。代賬公司是根據(jù)開具的發(fā)票、取得的發(fā)票和收支做賬的。25年4月才開票給客戶(業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生在24年8月份,但是當(dāng)時(shí)沒入賬)現(xiàn)在開票給客戶可以把賬做到25年4月份嗎?還需要調(diào)24年的賬嗎?做匯算清繳要調(diào)嗎?

84784962| 提問時(shí)間:05/05 11:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
賬務(wù)處理 不建議直接計(jì)入 25 年 4 月:根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,業(yè)務(wù)發(fā)生在 2024 年 8 月,收入成本等應(yīng)歸屬 2024 年,若直接計(jì)入 2025 年 4 月,會(huì)導(dǎo)致 2024、2025 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)失真 。 調(diào)整 24 年賬務(wù):通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整。確認(rèn)收入分錄為借:應(yīng)收賬款 ,貸:以前年度損益調(diào)整 、應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ;結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄為借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:庫(kù)存商品 ;最后將 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn)入留存收益,借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) ,若涉及計(jì)提盈余公積也需相應(yīng)調(diào)整 。 匯算清繳處理 需要在 2024 年度匯算清繳時(shí),補(bǔ)充申報(bào)該筆收入及相關(guān)成本,準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)繳稅款 。若因此導(dǎo)致 2024 年少繳稅款,需補(bǔ)繳稅款及滯納金
05/05 11:47
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