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問題已解決

老師,2024年7月出口的商品,2024年8月勾選了退稅,2025年4月申請退稅,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的單價開錯了,副開成付的,現(xiàn)在紅沖發(fā)票,但2024年已做退稅勾選,這個要怎么處理?

84785018| 提問時間:04/29 17:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你這個要問下稅務(wù)局,看他們的要求 你副開成付,這個不影響。
04/29 17:33
84785018
04/29 17:43
稅局不給退,比對不通過。要紅沖,重開
宋生老師
04/29 17:43
你好,那就按他們的要求重開了。
84785018
04/29 17:47
老師,2024年勾選了,申報表也申報了,申報表填在表二,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哪,撤銷退稅勾選,紅沖這個發(fā)票,重新開具正確的,有影響嗎?
宋生老師
04/29 17:48
你好,這個沒有影響了。
84785018
04/29 17:50
老師,申報表沒有影響是嗎?會不會紅沖了,又勾選,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哪重復(fù)了?
宋生老師
04/29 17:51
你好,你們是開發(fā)票的一方,是不影響的。 而且你開發(fā)票紅沖,是現(xiàn)在做的動作,不影響之前的。
84785018
04/29 17:52
老師,我是受票方
宋生老師
04/29 17:52
你是受票方,你先做轉(zhuǎn)出,然后按重新收到的發(fā)票,重新入賬就行。
84785018
04/29 17:54
老師,紅沖了,又勾選,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哪會不會重復(fù)了?2024年多申報了紅沖的這個發(fā)票,2025年又申報一次
宋生老師
04/29 17:54
你好,紅沖你做轉(zhuǎn)出。認(rèn)證正常做抵扣,跟待抵扣沒有什么關(guān)系了。
84785018
04/29 18:00
老師,哪里轉(zhuǎn)出?我沒有抵扣,我是出口退稅
宋生老師
04/29 18:02
你好,沒有抵扣,就不用轉(zhuǎn)出了。 直接借應(yīng)付賬款等,貸主營業(yè)務(wù)成本(以前年度損益調(diào)整) 重新拿到發(fā)票,重新入賬就行。 你是說再次入賬,需要再次入待認(rèn)證是嗎?這個不影響。因?yàn)榇J(rèn)證會要轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785018
04/29 18:24
老師,意思是不用管。
84785018
04/29 18:25
老師,我是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,賬務(wù)怎么處理。
宋生老師
04/29 18:28
你好,是的。不需要另外處理 賬務(wù)就是按上面的。借應(yīng)付賬款等,貸利潤分配-未分配利潤 然后拿到的時候,借利潤分配-未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款。
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